某公司于2月初發(fā)放工資,假設(shè)某員工1月份工資薪金收入為15000元,2月份工資薪金收入為20000元。如該員工僅有一項(xiàng)住房租金專項(xiàng)附加扣除,每月定額扣除1500元,在不考慮三險(xiǎn)一金等專項(xiàng)扣除和其他扣除因素下,該員工1月份和2月份工資應(yīng)預(yù)扣的個(gè)人所得稅計(jì)算過程如下: 一、1月份工資應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額為: (15000-5000-1500)×3%=255元 二、1-2月份累計(jì)工資應(yīng)預(yù)繳稅額為: (15000+20000-5000×2-1500×2)×3%=660元 三、扣除1月份工資應(yīng)預(yù)扣的稅款,2月份工資還應(yīng)預(yù)扣的稅額為: 660元-255元=405元 在公司已經(jīng)辦理1月份工資的預(yù)扣繳申報(bào)前提下,2月份工資的扣繳申報(bào)操作步驟如下: 第一步 歷史數(shù)據(jù)備份 為確保數(shù)據(jù)安全和防止后續(xù)的誤操作,在辦理2月個(gè)稅預(yù)扣繳申報(bào)之前,請(qǐng)先對(duì)客戶端的全部數(shù)據(jù)進(jìn)行備份。
第二步
新增人員信息采集
將客戶端首頁(yè)的稅款所屬月份切換為2019年2月份,通過人員信息采集功能為2019年2月份新入職的員工進(jìn)行人員信息登記及報(bào)驗(yàn)。
?。?span>注意!新增人員采集成功并驗(yàn)證通過后,請(qǐng)?jiān)俅芜M(jìn)行客戶端數(shù)據(jù)備份。)
第三步
專項(xiàng)附加扣除信息采集
在客戶端首頁(yè)的稅款所屬月份已經(jīng)切換為2019年2月份的前提下,進(jìn)行專項(xiàng)附加扣除信息的采集及報(bào)送驗(yàn)證。
對(duì)于員工已經(jīng)通過個(gè)人所得稅APP、WEB等網(wǎng)絡(luò)辦稅端填報(bào)專項(xiàng)附加扣除的信息,扣繳單位既可以在專項(xiàng)附加扣除信息采集功能中點(diǎn)擊“下載更新”,也可以通過系統(tǒng)設(shè)置-申報(bào)管理-專項(xiàng)附加扣除下載功能來下載最新的專項(xiàng)附加扣除信息。
對(duì)于員工人數(shù)較多的單位,優(yōu)先推薦使用系統(tǒng)設(shè)置-申報(bào)管理-專項(xiàng)附加扣除下載功能來下載最新的專項(xiàng)附加扣除信息。
一、專項(xiàng)附加扣除信息采集功能界面
二、系統(tǒng)設(shè)置-申報(bào)管理-專項(xiàng)附加扣除下載功能界面
?。?span>注意!專項(xiàng)附加扣除采集成功通過后,請(qǐng)?jiān)俅芜M(jìn)行客戶端數(shù)據(jù)備份。)
第四步
設(shè)置綜合所得預(yù)扣預(yù)繳累計(jì)算稅方式
在客戶端首頁(yè)的稅款所屬月份已經(jīng)切換為2019年2月份的前提下, 在系統(tǒng)設(shè)置界面,點(diǎn)擊“申報(bào)管理”—“綜合所得算稅”,選擇“在線算稅”。(如果經(jīng)辦人在“申報(bào)管理”看到的是“累計(jì)所得數(shù)據(jù)來源”而不是“在線算稅”,說明本地扣繳軟件不是最新版本,需要升級(jí)客戶端。)
扣繳單位在本地?cái)?shù)據(jù)量較大或網(wǎng)絡(luò)不暢且上期申報(bào)已成功辦理的前提下,可以選擇設(shè)置使用離線算稅功能進(jìn)行稅款計(jì)算。
第五步
導(dǎo)入2月份工資薪金收入數(shù)據(jù)
在“綜合所得申報(bào)”模塊,選擇“正常工資薪金所得”,點(diǎn)擊“填寫”后,可以直接手動(dòng)添加,也可以通過模板導(dǎo)入2月份工資薪金收入數(shù)據(jù),接著,點(diǎn)擊“預(yù)填專項(xiàng)附加扣除”。
?。?span>注意!收入填報(bào)成功通過后,請(qǐng)進(jìn)行客戶端數(shù)據(jù)備份。)
第六步
計(jì)算2月份稅款
點(diǎn)擊“綜合所得申報(bào)”—“稅款計(jì)算 ”, 2月份稅款就會(huì)計(jì)算出來??梢渣c(diǎn)擊“導(dǎo)出”,將計(jì)算結(jié)果以Excel表格形式保存在本地使用。
如圖所示,紅框中標(biāo)記的“應(yīng)納稅額”為2019年1-2月的累計(jì)應(yīng)納稅額,由于1月份已預(yù)繳了部分稅款,所以紅框中標(biāo)記的“應(yīng)補(bǔ)退稅額”即2月份發(fā)放工資時(shí)應(yīng)代扣的稅款。
扣繳單位可以導(dǎo)出EXCEL表對(duì)計(jì)算的稅款進(jìn)行確認(rèn)。如果發(fā)現(xiàn)此前步驟中有數(shù)據(jù)錯(cuò)誤,且無法直接修改錯(cuò)誤數(shù)據(jù)的,可以利用系統(tǒng)數(shù)據(jù)恢復(fù)功能,將上述對(duì)應(yīng)錯(cuò)誤步驟前的備份數(shù)據(jù)恢復(fù)回來,重新錄入正確的數(shù)據(jù)。
稅款確認(rèn)無誤且相應(yīng)的附表也補(bǔ)充完整后,2月工資的申報(bào)表就算大功告成,扣繳單位可以提交申報(bào)。
為了避免申報(bào)時(shí)出現(xiàn)差錯(cuò),別忘了,提交申報(bào)的前后,請(qǐng)您記得再次使用系統(tǒng)設(shè)置中的備份功能,備份好扣繳客戶端數(shù)據(jù)!??!
再次提醒,客戶端首頁(yè)稅款所屬月份記得要先切換為2019年2月份哦!
小貼士:歷史申報(bào)數(shù)據(jù)的錯(cuò)誤糾正
如果2月申報(bào)表填完了,才發(fā)現(xiàn)1月份申報(bào)表數(shù)據(jù)不對(duì),怎么辦?別慌!
1、先把扣繳客戶端首頁(yè)的稅款所屬期改回為1月份,申報(bào)界面中點(diǎn)擊更正申報(bào),修改1月申報(bào)表,重新計(jì)算稅額。
2、申報(bào)成功后,再把扣繳客戶端首頁(yè)的稅款所屬期改回為2月份,在所屬期2月稅款計(jì)算界面點(diǎn)擊重新計(jì)算按鈕。
這樣,不僅1月份的申報(bào)表更正完畢,2月份的申報(bào)表也可以按照新的1月申報(bào)數(shù)據(jù)進(jìn)行累計(jì)計(jì)算了喔。
?更正申報(bào)界面:
?重新計(jì)算稅款界面:
來源:廈門稅務(wù)
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